老師 第三題怎么寫呢
A會計學(xué)堂- 郭老師????已認證
于2019-06-01 16:26 發(fā)布 ??1175次瀏覽

- 送心意
答疑小王老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-06-01 16:49
你好,同學(xué),甲公司應(yīng)收賬款1160,乙公司應(yīng)付賬款1160.甲公司是債權(quán)人,乙公司是債務(wù)人。乙公司以固定資產(chǎn)抵債,固定資產(chǎn)的公允價值為1100,甲公司應(yīng)確認的資產(chǎn)減值損失為331,即:借:固定資產(chǎn) 1100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)121 壞賬準備 270 貸:應(yīng)收賬款 1160 資產(chǎn)減值損失 331
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你好,同學(xué),甲公司應(yīng)收賬款1160,乙公司應(yīng)付賬款1160.甲公司是債權(quán)人,乙公司是債務(wù)人。乙公司以固定資產(chǎn)抵債,固定資產(chǎn)的公允價值為1100,甲公司應(yīng)確認的資產(chǎn)減值損失為331,即:借:固定資產(chǎn) 1100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)121 壞賬準備 270 貸:應(yīng)收賬款 1160 資產(chǎn)減值損失 331
2019-06-01 16:49:45

你好,你起碼把題目發(fā)過來
2021-05-26 15:05:58

1、發(fā)出原材料
借委托加工物資 貸原材料
2、支付加工費
借委托加工物資 應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款
3、收回原材料
借原材料 貸委托加工物資
2018-12-20 14:45:13

1借:原材料-甲材料30000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)5100
貸:應(yīng)付賬款-榕樹工廠31500
2借:管理費用-辦公費120
貸:現(xiàn)金120
3.生產(chǎn)部門計入制造費用,管理部門計入管理費用,資料不是很齊全,大概按我這個思路去做
2018-12-26 09:49:28

你好,學(xué)員,這個圖片是所有的題目嗎
2022-04-04 17:11:44
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