
老師:前任會計應(yīng)收應(yīng)付金額做的都對不上?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)付模塊調(diào)賬: 檢查應(yīng)付賬款匯總表,不對的進行調(diào)賬, 在其他付款單里做?應(yīng)收賬款調(diào)賬在其他應(yīng)收模塊里做?跟應(yīng)付調(diào)賬一樣,這樣對嗎?
答: 可以的,同學(xué),這樣
您好,我想問下公司現(xiàn)在有一個應(yīng)收賬款10000元,但是實際這個錢已經(jīng)付過了,還有一個其他應(yīng)付款法人名下有100000的余額,能不能對沖一下?
答: 關(guān)鍵是對沖要有依據(jù)才可以的哈。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板有2個公司,之前的會計做應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款這個要怎么調(diào)賬
答: 你好,你這個往來科目呀,你得有現(xiàn)金或銀行存款支出或收入才能沖掉。


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2019-06-01 11:48
武老師 解答
2019-06-01 11:49
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2019-06-01 12:15
武老師 解答
2019-06-01 13:07
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2019-06-01 13:07
武老師 解答
2019-06-01 14:44