9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,您好!我們單位是自收自支事業(yè)單位,用事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。今年通用政府會(huì)計(jì)制度。去年專(zhuān)項(xiàng)工程財(cái)政撥款100萬(wàn)元到賬,在建工程已完成38萬(wàn),年終結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),余額62萬(wàn)元。新政府會(huì)計(jì)制度銜接,沒(méi)有了非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目也沒(méi)有項(xiàng)目支出,一律業(yè)務(wù)費(fèi)用或管理費(fèi)用,今年3月份,銀行支付在建23萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:在建工程23萬(wàn)貸:? 借:?貸:銀行存款23萬(wàn)
答: 你好,分錄是 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 財(cái)政補(bǔ)助收入 借 事業(yè)支出–基建支出 貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入–基建收入
楊老師,您好!我們單位是自收自支事業(yè)單位,用事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。今年通用政府會(huì)計(jì)制度。去年專(zhuān)項(xiàng)工程財(cái)政撥款100萬(wàn)元到賬,在建工程已完成38萬(wàn),年終結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),余額62萬(wàn)元。新政府會(huì)計(jì)制度銜接,沒(méi)有了非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目也沒(méi)有項(xiàng)目支出,一律業(yè)務(wù)費(fèi)用或管理費(fèi)用,今年3月份,銀行支付在建23萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:在建工程23萬(wàn)貸:? 借:?貸:銀行存款23萬(wàn)
答: 借:在建工程 貸:銀行。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出—財(cái)政補(bǔ)助支出—項(xiàng)目支出 貸:資金結(jié)存。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)科目分別有哪些?流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債的會(huì)計(jì)科目分別有哪些?
答: 庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,庫(kù)存商品,其他應(yīng)收款等是流動(dòng)資產(chǎn),固定資產(chǎn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等是非流動(dòng)資產(chǎn),短期借款,應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款等是流動(dòng)負(fù)債,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒(méi)有非流動(dòng)負(fù)債的科目

