
年度企業(yè)所得稅申報時期間費用明細表中如果填寫業(yè)務招待費時,納稅調整表就自動調增了怎么處理?
答: 你好,調增之后有補交企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費嗎?
答: 您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅這個報表,我們有業(yè)務招待費,但是我們現在是沒有收入。然后,期間費用里有業(yè)務招待費,但是納稅調整這個明細里頭我就沒有寫,現在稅務局讓那個納稅調整明細表里也要也要寫業(yè)務招待費。我是不是直接就填一個賬載金額,他直接就出來調增金額,調增金額就是不能抵扣的是吧。
答: 你好,嗯嗯,是的呢,是的


ajgojgpa 追問
2019-05-31 17:57
王晶老師 解答
2019-06-01 10:44