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楊楊
于2019-05-31 16:20 發(fā)布 ??894次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-05-31 16:21
你好,只要是抵扣的進項稅都算。
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負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費—進項稅額紅數(shù)
答: 你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
答: 不可以的,要作為進項稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
算增值稅稅負(fù)的時候,那些費用的進項包含在里面不
答: 你好,只要是抵扣的進項稅都算。
老師,增值稅為負(fù)數(shù),進項大于銷項,還需要算增值稅稅負(fù)率嗎
討論
稅點=增值稅稅負(fù)+所得稅稅負(fù)+進項稅點 我想請問增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)是怎么算的。
銷項稅額小于進項稅額時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄可不可以,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
您好,老師,我想問一下,購商品時分錄:借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款發(fā)生退貨時:是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))還是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出進項稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
采購?fù)素?,對方開具增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,老師那我們做賬做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負(fù)數(shù),還是做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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