繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問(wèn)
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入,再記往來(lái)款;當(dāng)年的:直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來(lái)。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來(lái)款記賬。 無(wú)文件時(shí)全部調(diào)為往來(lái),按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問(wèn)次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問(wèn)
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過(guò)實(shí)繳的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問(wèn)
對(duì)方拿過(guò)來(lái)的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買的成本 答

未交增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中的借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 什么時(shí)候會(huì)結(jié)平
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
答: 你好,繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400(2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400沒(méi)有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個(gè)科目的話可以直接,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?
答: 你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??

