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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-05-31 14:11

你好 借應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配 再做借 管理費用 貸應(yīng)付賬款

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
1,是的,不能抵扣 不能認(rèn)證抵扣,也就不存在認(rèn)證了再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
同學(xué) 你好 收到增值稅發(fā)票 會計分錄如下: 借: 管理費-辦公用品1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用——辦公用品 15 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 15
2018-12-04 15:40:50
你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03
您好 借管理費用30 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出30
2019-12-16 20:14:33
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