
#提問#我們租房的稅金是我們公司承擔(dān)的,出租方開票的時(shí)候,發(fā)票只有房租的金額,不含稅金的金額,出租方去地稅開了張稅費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)發(fā)票上有出租方的信息,沒有我公司的任何信息,請(qǐng)問可以拿這張稅費(fèi)發(fā)票做賬嗎?也可以稅前扣除嗎?
答: 你好,可以寫一個(gè)情況說明,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)??梢远惽翱鄢?。
公司住宿的水電費(fèi)要員工自己承擔(dān),我們收到的發(fā)票是專票,那扣除員工水電費(fèi)的時(shí)候是算含稅還是不含稅,另外計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候要不要在累計(jì)收入正??鄢?,算不算稅前扣除呢?
答: 扣除員工水電費(fèi)的時(shí)候是算含稅,計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候不能在累計(jì)收入正??鄢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假如這個(gè)公司全年不含稅銷售1000萬元,工資50萬元,最高的可稅前扣除的各項(xiàng)費(fèi)用分別是多少?能不能告訴一下啊
答: 如果工資全部申報(bào)個(gè)稅的話,可以按工資50萬元在企業(yè)所得稅稅前列支。需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬元*2%=1萬元,可以列支福利費(fèi)50萬元*14%=7萬元,可以列支職工教育經(jīng)費(fèi):50萬元*8%=4萬元,可以最高列支的招待費(fèi)的金額是:1000萬元*0.5%=5萬元,可以列支的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是:1000*12%=120萬元
好多淘寶買的東西不能開發(fā)票,開收據(jù)寄過來又要另外出郵費(fèi),能不能讓對(duì)方開好收據(jù)拍照發(fā)我們?nèi)缓蟀烟詫氂唵谓貓D打出來做賬啊,不做稅前扣除
253元錢水費(fèi)的收據(jù)能直接做賬嗎,我問了一下,收水費(fèi)的人說一直都不開發(fā)票的之前聽說白條不超過多少錢可以稅前扣除的呀
老師好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?
老師好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?
老師 增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除嗎?
一葉浮萍 追問
2019-05-31 11:28
月月老師 解答
2019-05-31 11:33