
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是924.85 銷項(xiàng)稅額是1452.51 .這月的加計(jì)抵減額是92.49 ,稅盤480,上期沒有留底,我這個(gè)月我們把抵減額和稅控盤這個(gè)月全部抵扣,不需要繳納增值稅,請問需要計(jì)提增值稅附加稅嗎
答: 你好,不需要繳納增值稅,那就不需要計(jì)提附加稅的
老師好,我這個(gè)月需要繳納的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底-金稅盤抵減。那我申報(bào)這個(gè)月增值稅附加稅的時(shí)候是用上邊的金額申報(bào),還是用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額申報(bào)?
答: 用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底-金稅盤抵減的余額申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額,但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我有留抵稅額,并且我的留抵稅額比這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額要大,請問我這個(gè)月還需要繳納增值稅嗎?
答: 不需要。


加油鴨?。?! 追問
2019-05-31 09:57
鄒老師 解答
2019-05-31 10:00