
你好,當月我們收到供應商一張發(fā)票,已經認證,但是供應商發(fā)現(xiàn)開票有誤,我們已經開具紅字信息表給對方,請問當月的增值稅怎么報?需要做進項轉出嗎
答: 當月的增值稅按正常報,并在附表二轉出
老師我是購買方,我開了一張紅字信息表給供應商,當月稅額要轉出 怎么做賬 當月紅字發(fā)票供應商還沒有開回來給我。 但進項稅額已轉出
答: 你好,對方得把紅字發(fā)票給到你,以后你再做轉出就可以了,現(xiàn)在先不要著急做。如果說,你在憑證上已經做了進項稅額轉出的話,那你在報表上的話,你可以不先操作,等什么時候收到這張紅字發(fā)票,你在表兒上作進項稅額轉出就可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們開紅字信息表給供應商,但供應商還沒開發(fā)票給我們,是不是開紅字信息表當月就要入賬?做進項稅額轉出科目嗎?
答: 是的,你趕緊催一下供應商
請問5月進項發(fā)票有一張我已經認證但是要開紅字,現(xiàn)在6月供應商將紅字發(fā)票開過來了,我是在5月報增值稅進項轉出還是6月進項轉出?
2017年供應商開給我們一張發(fā)票,我們已抵扣,現(xiàn)在需要退回,我開了紅了紅字信息表給供應商,請問,當時收到的發(fā)票是不是也要寄回給供應商呀?
供應商給我們廠家開具的原料發(fā)票有問題,因為已經認證了,所以我們開具紅字信息表,然后供應商導入紅字信息表開具負數發(fā)票,那么,我們需要留存供應商的負數發(fā)票嗎
收到一份有誤的發(fā)票,我們公司已經認證并做帳了了,對方也開具了紅字發(fā)票,這份有誤的發(fā)票需要退回給供應商嗎?供應商需要把紅字發(fā)票寄給我們公司嗎?
收到一份有誤的發(fā)票,我們公司已經認證并做帳了了,對方也開具了紅字發(fā)票,這份有誤的發(fā)票需要退回給供應商嗎?供應商需要把紅字發(fā)票寄給我們公司嗎?

