老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

2013年前應(yīng)收賬款貸方有余額,現(xiàn)在怎樣沖銷?
答: 應(yīng)收的代方是預(yù)收 你把收客戶的錢給對方退回去 或者發(fā)貨就平了
今天查應(yīng)收賬款余額的時候才發(fā)現(xiàn)竟然余額在貸方,應(yīng)收賬款余額一般在借方才對啊,然后檢查發(fā)現(xiàn)是2019年一月份的一筆預(yù)收沖應(yīng)收沖銷多了,當(dāng)時用36152.05預(yù)收賬款沖銷掉35670.57的應(yīng)收賬款,從一月份開始應(yīng)收賬款一直是貸方余額481.48,怎么調(diào)賬啊
答: 應(yīng)收余額在貸方有可能是你的預(yù)收賬款。 你這多余的金額是應(yīng)該屬于預(yù)收賬款的話,你直接 借:應(yīng)收 貸:預(yù)收
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收票據(jù)貸方余額應(yīng)該怎么沖銷掉,怎么做分錄?沒有依據(jù)的沖銷 發(fā)現(xiàn)以前年度就有一個貸方余額一直累積到現(xiàn)在我想把它沖掉,不知道從何下手
答: 你好,這個是你們收到的嗎?你收到的時候沒有做借應(yīng)收票據(jù)貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費是沒有做這個。

