
老師,因為稅率的變動,4月份要給對方開16%的稅率發(fā)票,所以在3月份增值稅申報表上給要開的發(fā)票金額填寫表一,在未開具發(fā)票的金額填寫,請問老師,3月份用作分錄嗎?怎么做分錄?4月份開的這個發(fā)票怎么做賬?
答: 您好 3月份也要做分錄 跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 4月份先做紅字分錄 然后根據開具的發(fā)票做一份藍字分錄
老師,4月份還有16%與10%的發(fā)票要開,現(xiàn)在3月份申報表上填未開票金額,那賬上分錄要做嗎?要做的話分錄怎么做?
答: 要做會計分錄,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費–應交增值稅–銷項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票要在4月份開16%的稅率現(xiàn)在3月份的申報表怎么填寫,到5月份申報4月份的報表又怎么填寫
答: 這位同學4月份進行的稅改,影響不到3月份的數(shù)據,正常申報即可,申報4月份稅時按新規(guī)處理即可。
老師3月份增值稅申報表未開票收入中沒填4月份要開16%的金額,4月份就直接開了16%的發(fā)票,這個滯納金要怎么計算。
老師3月份增值稅申報表未開票收入中沒填4月份要開16%的金額,4月份就直接開了16%的發(fā)票,這個滯納金要怎么計算,是稅額的3%要交滯納金嗎是不是稅額*3%*天數(shù)*滯納金加收率
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據,4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
4月份要降稅率,還有一些發(fā)票沒有給客戶開出來,客戶要求在4月份之后仍按照16%給他開發(fā)票,那在報3月份的增值稅時怎樣在報表上體現(xiàn)這部分未開票金額,在表幾的拿一行填列呢?




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奔奔 追問
2019-05-30 13:56
bamboo老師 解答
2019-05-30 13:56