
去年3月份的時(shí)候會(huì)計(jì)做了這樣一個(gè)分錄,借:銀行存款10萬,其他應(yīng)收款330萬,貸實(shí)收資本340萬,但是沒有交印花稅,現(xiàn)在想補(bǔ)交,我應(yīng)該怎么做?
答: 直接在你的申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)就是了
我們公司轉(zhuǎn)給其他公司的錢 是計(jì)入其他應(yīng)收款的。 相當(dāng)于借款。需要交印花稅嗎
答: 只有跟金融合同的借款才需要繳納印花稅,公司之間的借款是不用繳納印花稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股權(quán)變更前提前做了分錄,現(xiàn)在變更需要把分錄先沖出來,變更后再入回去。如借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。如果紅沖的話,銀行存款赤字。我做的是借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款,下個(gè)月入的時(shí)候做相反的分錄,可以嗎?印花稅已經(jīng)交了,還會(huì)再交一次嗎
答: 分錄是正確的。 印花稅只需要繳納一次。

