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會計學堂金牌答疑-周老師
于2019-05-30 11:06 發(fā)布 ??659次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-30 11:11
您好1、計提時 借:管理費用--殘保金貸:其他應交款 2、實際交納時: 借:其他應交款 貸:銀行存款
會計學堂金牌答疑-周老師 追問
2019-05-30 11:20
請你幫忙看一下,這樣可以嗎?
bamboo老師 解答
2019-05-30 11:21
這樣賬務處理可以的
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老師,請問我5月繳納殘保會的會計分錄該怎么做?需先計提嗎?
答: 您好 1、計提時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應交款 2、實際交納時: 借:其他應交款 貸:銀行存款
公司這個月繳納的殘保金會計分錄怎么寫?需不需要先計提?
答: 借管理費用殘保金 貸其他應付款殘保金,借其他應付款殘保金 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問車船稅會計分錄怎么做,需要先計提嗎?繳納會計分錄怎么做
答: 你好,計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅’ 繳納時: 借:應交稅費——車船稅 貸:銀行存款
老師 請問殘疾人保證金需要計提嗎?當月怎么做會計分錄?
討論
老師,請問繳納殘保金的會計分錄怎么做,去年沒有計提,有影響嗎
繳納殘疾人保障金,怎么做分錄?需要先計提嗎?
請問殘保金需要先計提嗎?計提支付的分錄怎么做?
殘保金要計提嗎,殘保金的計提和繳納的會計分錄怎么做?工會經(jīng)費要集體嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-05-30 11:20
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2019-05-30 11:21