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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-30 11:11

您好
1、計提時 
借:管理費用--殘保金

貸:其他應交款 

2、實際交納時:
 借:其他應交款 

貸:銀行存款

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-30 11:20

請你幫忙看一下,這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-30 11:21

這樣賬務處理可以的

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相關問題討論
您好 1、計提時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應交款 2、實際交納時: 借:其他應交款 貸:銀行存款
2019-05-30 11:11:03
借管理費用殘保金 貸其他應付款殘保金,借其他應付款殘保金 貸銀行
2019-07-13 16:51:16
計提借管理費用貸其他應付款 借其他應付款貸銀存
2017-12-20 16:00:37
你好,計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅’ 繳納時: 借:應交稅費——車船稅 貸:銀行存款
2018-06-24 18:54:04
借 管理費用 貸;應交稅費 需要計提的
2017-06-02 15:11:41
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