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送心意

季老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-05-30 11:36

如果都是真實(shí)的1,索取發(fā)票,實(shí)在要不來,結(jié)合原憑證處理,借成本  貸應(yīng)付  但不能稅前扣除 。2.不管他,實(shí)際付款時(shí)再支付 。

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如果都是真實(shí)的1,索取發(fā)票,實(shí)在要不來,結(jié)合原憑證處理,借成本 貸應(yīng)付 但不能稅前扣除 。2.不管他,實(shí)際付款時(shí)再支付 。
2019-05-30 11:36:50
你好,是的,做賬只需要發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)是納稅人自己保存?zhèn)洳榈?/div>
2017-09-08 16:44:38
你好, 供應(yīng)商是我們的上家,我們向上家購入貨物,所以是應(yīng)付或預(yù)付 客戶是我們的下家,我們銷售貨物給下家,所以是應(yīng)收或預(yù)收
2020-03-09 15:36:50
首先,你要仔細(xì)核實(shí)應(yīng)該要調(diào)整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個(gè)例子 以前 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。實(shí)際上用現(xiàn)金支付。所以要這么改 借應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金。就是把應(yīng)收應(yīng)付沖掉。 最后要核實(shí)調(diào)整后的現(xiàn)金和銀行存款是否對上帳。
2018-09-03 19:24:16
你好 去紅沖了 把錯(cuò)誤改了然后按正確的來做
2019-11-26 10:28:38
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