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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 10:22

借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款或其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-05-30 10:24

老師不行啊,我現(xiàn)在就是這樣做的。

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:26

什么不行,你是什么意思,不行

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-05-30 10:36

這樣做分錄不行

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 11:27

為什么不行,理由 是什么

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-05-30 11:42

老師,差額部分怎么體現(xiàn)?

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-05-30 11:44

3%稅率 692631.9元稅金應(yīng)為20778.95  但是因?yàn)椴铑~征稅 實(shí)際上稅金只有1825.09

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 11:44

同學(xué)。你日常處理都是一樣的,就是我 給你的分錄。
只是月末的時(shí)候你要按你實(shí)際交納的稅,也就是差額計(jì)稅,和之前計(jì)提有差額,這部分差額做調(diào)整。調(diào)整你的營(yíng)業(yè)收入。

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-05-30 11:56

我的發(fā)票就是1825.09元的稅金,同時(shí)這個(gè)就是實(shí)際繳納的稅金。

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 11:57

你是按差額開票計(jì)算的。
你 現(xiàn)在計(jì)提時(shí)候還是按20778.95處理,差額部分是在期末統(tǒng)一調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-05-30 10:22:05
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-10-09 13:36:37
你好,物業(yè)公司只有收水費(fèi)可以采取差額征收。
2019-04-14 19:45:55
這個(gè)的話 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的同時(shí) 應(yīng)交稅費(fèi)-差額征稅 這樣處理哈 網(wǎng)上申報(bào)的話 有一個(gè)差額征稅 增值稅項(xiàng)目 填在那里的哦
2020-06-10 15:14:20
1.向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi)可以全額開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。 2.在申報(bào)時(shí),填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》(一)的12項(xiàng)“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的欄次中。
2018-10-10 10:30:56
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