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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-30 09:01

您好
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額
貸 應(yīng)付賬款等
借 管理費用
貸 累計折舊

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您好 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 貸 應(yīng)付賬款等 借 管理費用 貸 累計折舊
2019-05-30 09:01:12
您好,會計分錄: 借:實收資本 資本公積 貸:固定資產(chǎn)
2022-03-01 15:04:16
固定資產(chǎn)報廢時分錄: (1)將固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理(凈殘值)
2019-01-07 15:02:03
員工來報銷了,你是不是給員工錢啦,貸方就是庫存現(xiàn)金或者銀行存款啊
2019-04-24 18:00:53
3,你好,是員工墊付付款嗎?那應(yīng)該不是應(yīng)付賬款,而是其他應(yīng)付款?;驔_減之前的其他應(yīng)收款。
2019-04-24 17:37:47
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