老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

請(qǐng)問(wèn)下后續(xù)貨款還沒有給供應(yīng)商結(jié)清,現(xiàn)在要重新去核對(duì)金額,然后需要做一個(gè)對(duì)賬單給雙方看往來(lái)賬項(xiàng)來(lái)確定最終支付的余款有多少,這一操作的流程什么呢,需要核對(duì)哪些項(xiàng)目或者單據(jù)呢
答: 對(duì)賬一般是核對(duì)哪個(gè)訂單號(hào),貨物名稱,數(shù)量及金額,核對(duì)清楚后雙方蓋章簽字,后續(xù)根據(jù)這個(gè)付款就行。
請(qǐng)問(wèn) 貨款已結(jié)清還要蓋對(duì)賬單給供應(yīng)商嗎
答: 你好 正常是不需要了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有個(gè)供應(yīng)商說(shuō) :你要我們開了 257460*0.08=20596.8的稅金 236348貨款=256944.8-257460已開票=515元。515元是我們這邊多付的,但是我跟她對(duì)賬的時(shí)候,他那邊說(shuō)我這樣算是不對(duì)的,我是這樣算的257460-貨款26348*1.08=2204.16,我這邊算出來(lái)我們是多付2204.16元,他說(shuō)我這樣算不對(duì),是這樣嗎,應(yīng)該怎么樣算
答: 你好,你們的開票金額是不含稅的話就是乘以0.08來(lái)算稅金,你用貨款乘以1.08算錯(cuò)了。

