
老師,我上月有一筆會(huì)計(jì)分錄做了未收發(fā)票先入倉,這個(gè)月發(fā)票收回了,怎樣做分錄
答: 您好 請(qǐng)問您上月分錄怎么寫的
上個(gè)月我做了暫估入庫,這個(gè)月收到發(fā)票入庫了,是不是先做一筆分錄沖回上個(gè)月暫估入庫? 要怎樣做這筆分錄呢
答: 就是做一筆原來紅字分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 紅字做這樣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月做了未開票收入,這月開票。怎樣做會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好,需要把上個(gè)月的未開票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 未開票收入紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
老師,未開發(fā)票的收入怎樣會(huì)計(jì)分錄?第二個(gè)月未開票收入又開票了怎樣會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,我上6月有筆收入,發(fā)票名字開錯(cuò)了.7月開了沖紅發(fā)票后開了正確的。我7月做賬。是要把上月的一筆做反分錄,然后在做一筆跟6一樣的分錄。
老師請(qǐng)問我上個(gè)月申報(bào)了一筆未開票收入,然后這個(gè)月客戶要求開票了,那么請(qǐng)問我賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
上月報(bào)了未開票收入,本月開了相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,那么沖減未開收入的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?是不是直接按照票面信息做一筆紅字分錄呢?




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欣仔 ???? 追問
2019-05-29 19:40
bamboo老師 解答
2019-05-29 20:10