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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-29 19:21

您好
請(qǐng)問您上月分錄怎么寫的

欣仔 ???? 追問

2019-05-29 19:40

借庫存商品,其他應(yīng)收款_未抵扣發(fā)票   貸應(yīng)付賬款_公司名

bamboo老師 解答

2019-05-29 20:10

做一份相同的紅字分錄
然后
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

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您好 請(qǐng)問您上月分錄怎么寫的
2019-05-29 19:21:30
就是做一筆原來紅字分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 紅字做這樣
2016-09-07 16:32:37
你好,需要先把之前的無票收入分錄沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2019-05-23 14:58:56
你好,需要把上個(gè)月的未開票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 未開票收入紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-10-20 10:10:58
你好,把上個(gè)月的未開票收入負(fù)數(shù)沖掉,這個(gè)月按發(fā)票來做就可以了。
2022-02-13 11:10:41
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