
老師,我們有個合同是購買實驗室家具的,當時預付了一半,上個月付了尾款,并且發(fā)票全部收到,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個月做錯了這個憑證,錯把固定資產記入了應付賬款里,現(xiàn)在要怎么調整這張憑證呢?
答: 借:固定資產 貸:應付賬款
上個月現(xiàn)金流做錯了,這個月能調嗎怎么調呀上個月現(xiàn)金流量表都出了就是上個月有個憑證預付構建固定資產的,吧現(xiàn)金流寫成購買商品了,這個月支付尾款,要入庫,就影響這個月的現(xiàn)金流了
答: 您好!你要改就只能重新申報上月的報表。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個應付帳款本來要付17300的,當時做錯了現(xiàn)在這張憑證要怎么調
答: 做一筆紅字原來錯誤分錄 然后做正確的
老師您好,就是我這個月發(fā)現(xiàn)我上個月的一起分錄做錯了。是先付款了才收到的發(fā)票,然后我把它做成了貸:應付款 其實是貸:預付賬款。請問我現(xiàn)在要怎么重新調這個分錄呀?
這個月發(fā)現(xiàn)上個月一張憑證做錯,借:應付賬款,貸應收賬款A13000B5000應收票據(jù)80000做錯的地方是B5000元是C單位的!怎么調整?
老師,上個月 原材料入庫1000,已付款,已經做了憑證借原材料,貸應付賬款,借應付賬款,貸銀行存款。本月發(fā)現(xiàn)掛錯了供應商,需要調整,在系統(tǒng)里該怎樣做憑證改過來呢




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小胡 追問
2019-05-30 11:58
逸仙老師 解答
2019-05-30 15:02