增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開(kāi)出來(lái) 問(wèn)
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)
可以直接那樣填寫(xiě)的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒(méi)啟用預(yù)收 問(wèn)
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問(wèn)一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問(wèn)
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問(wèn)
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第1列(職工薪酬_賬載金額)【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第1列(合計(jì)_賬載金額)《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第2列(職工薪酬_稅收金額)【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第4列(合計(jì)_稅收金額)
答: 你好,你的問(wèn)題是什么?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表
答: 是的,是這樣填列的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年報(bào)里的,職工薪酬調(diào)整明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬,還有期間費(fèi)用里的職工薪酬數(shù)字應(yīng)該一致嗎
答: 你好,如果你們的工資沒(méi)有成本,或者是研發(fā)的,應(yīng)該是一樣的。
年報(bào)中職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,還有應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表 如果帳上應(yīng)付職工薪酬余額為0這兩張表還用申報(bào)嗎
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表17年借方73355元,貸方79855元,應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填多少?


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2019-05-29 18:13
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2019-05-29 18:15
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