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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 15:58

你好,分錄是正確的。

財(cái)管必過(guò) 追問(wèn)

2019-05-29 15:58

我之前每個(gè)月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都有余額 不知道怎么做分錄才對(duì)。。。。

月月老師 解答

2019-05-29 16:00

你好,正確的,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。

財(cái)管必過(guò) 追問(wèn)

2019-05-29 16:02

就是年底也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在一直有余額  不知道怎么處理

月月老師 解答

2019-05-29 16:06

你好,余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

財(cái)管必過(guò) 追問(wèn)

2019-05-29 16:08

老師  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 有余額   這個(gè)是可以的吧?

月月老師 解答

2019-05-29 16:11

你好,這個(gè)可以有余額。

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您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
你好 是的 是這樣來(lái)處理的
2019-11-11 11:53:16
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:01:12
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