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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-29 15:54

您好
借:其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金等
借:管理費用等
貸:其他應收款

萍水相逢 追問

2019-05-29 15:57

不要從預付賬款走嗎?
管理費用是不是按部門或者人員分攤?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:00

不要從預付賬款走
應該按照部門分攤到人員 看您軟件怎么設置的

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:01

當時充值的時候總額是4000元,分給了兩個人,每個人是2000元。但是后期收到的增值稅專票是3800多。這個分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:02

剩下的200到時候還會有發(fā)票來么

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:23

這個充值如果員工在職的話,是一直會有的。但是現(xiàn)在就是金額對不上,因為我們分發(fā)給他的是2000元,但是他在這個月有可能只消費了800多,所以想問下賬是怎么做?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:24

那給的2000 只消費了800多 您可以做備查賬簿

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:35

還有這期間經辦人員收到了單位的報銷款,這又如何處理?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:36

借:其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金等

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:48

老師,您能將付款、分配、報銷、收到發(fā)票的分錄做下嗎?謝謝了

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:51

付款的時候是付款人個人發(fā)生行為 你單位不用做賬務處理
分配的話 做備查賬即可
報銷收款就我上面那樣賬務處理
加油卡主卡分配到副卡 我單位也有的

上傳圖片 ?
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您好 借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金等 借:管理費用等 貸:其他應收款
2019-05-29 15:54:31
你好 沒有認證 的是銷售方開紅字信息表和紅字發(fā)票 這樣發(fā)票不能用
2019-12-27 13:48:48
可以認證的 最好填寫齊全了的
2020-07-02 21:10:18
顧客來店買東西需要開具增值稅專用發(fā)票,不可以開
2019-08-22 17:48:31
你好,也就是錢沒經過公司對吧,這個你就做其他應付款-法人
2020-05-29 16:18:25
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