
老師!公司進(jìn)行庫存現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短款900元,具體原因有待查明,請(qǐng)您代會(huì)計(jì)填寫記賬憑證~!是借記管理費(fèi)用-現(xiàn)金盤虧,還是待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢?
答: 你好,借待處理損益資產(chǎn)900,貸,庫存現(xiàn)金900
請(qǐng)問現(xiàn)金清查中正確的賬戶名稱是待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 還是 待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢?
答: 您好 待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢一一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:庫存現(xiàn)金請(qǐng)問這個(gè)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢一一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益月末無余額,是不是借方余額-貸方余額
答: 是的 借;其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 就沒有余額了

