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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-29 14:44

你好 是的 年末就是比12月多一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)  但是每個軟件操作不一樣最好問下你售后  你可以看下軟件的操作說明

ID 追問

2019-05-29 14:58

老師,這個表格我需要核對哪些地方的數(shù)據(jù)是否正確?銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)交增值稅,是不是只要核對這幾項?

meizi老師 解答

2019-05-29 15:09

你好 你要現(xiàn)金銀行核對帳實、帳帳、帳表核對  往來賬每月不是要對賬嗎

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相關(guān)問題討論
你好 是的 年末就是比12月多一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn) 但是每個軟件操作不一樣最好問下你售后 你可以看下軟件的操作說明
2019-05-29 14:44:55
是的,最后一筆分錄做
2015-12-30 11:35:42
重新進行結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù),就原結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除
2017-10-21 20:31:34
損益全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后,就不用在結(jié)轉(zhuǎn)損益了的
2021-03-20 12:04:46
您好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是12月的最后一筆憑證哈。也就是在損益結(jié)轉(zhuǎn)后再做的。
2019-01-09 15:12:05
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