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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-29 10:30

你好同學(xué),你打開他們的稅務(wù)系統(tǒng),里面所有的表你都要填,一般來說有一個(gè)年終匯繳的表,這個(gè)表就是年報(bào)了,后面還有一個(gè)財(cái)報(bào),這兩個(gè)填完就算完成了。我這么講你明白了嗎?

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你好同學(xué),你打開他們的稅務(wù)系統(tǒng),里面所有的表你都要填,一般來說有一個(gè)年終匯繳的表,這個(gè)表就是年報(bào)了,后面還有一個(gè)財(cái)報(bào),這兩個(gè)填完就算完成了。我這么講你明白了嗎?
2019-05-29 10:30:41
同學(xué)你好,這個(gè)稅種核定你可以和稅務(wù)局申請(qǐng)刪除。沒有的稅種可以不用做稅種核定。也可以做0申報(bào)。
2021-04-14 09:09:45
這個(gè)直接到稅務(wù)大廳進(jìn)行處理,需要有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,以及企業(yè)所得稅匯算清繳的年報(bào),做完了,才能注 銷
2019-08-08 15:02:04
除了金融企業(yè)和事業(yè)單位的都要填
2019-05-16 20:22:08
這個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)江蘇稅局,附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。
2020-06-04 17:03:02
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