国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-29 10:01

您好
借支
借:其他應收款_員工
貸:其他應付款_老板
轉(zhuǎn)給老板
借:其他應付款_老板
貸:銀行存款
費用沖銷借款
借:管理費用等
貸:其他應收款_員工

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借支 借:其他應收款_員工 貸:其他應付款_老板 轉(zhuǎn)給老板 借:其他應付款_老板 貸:銀行存款 費用沖銷借款 借:管理費用等 貸:其他應收款_員工
2019-05-29 10:01:23
你好 意思是要收到發(fā)票才做賬嗎 那如果不允許先預付的話 你就只有掛借款 到時拿發(fā)票回來沖其他應收款
2018-12-27 17:51:46
同學 你好 員工借款 先填借款單 員工墊付 報銷時候填報銷單 員工付款 填付款申請單 員工采購 填采購申請單 等
2018-12-02 10:19:33
您的意思就是本來業(yè)務是預付款項,只是因為公司不允許做預付款科目,是嗎? 請問下可以做應付賬款科目嗎?如果可以的話,您可以計入應付賬款的借方嗎?
2018-12-28 10:12:20
應該是 借;其他應付款 5萬 貸;管理費用 5萬 需要結(jié)轉(zhuǎn)
2015-11-10 10:58:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...