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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-29 09:54

同學(xué)。你直接把你當(dāng)時的暫估沖紅
直接
借:原材料
應(yīng)交稅費
貸ldgx,   應(yīng)付賬款
就行了,

恒美多多 追問

2019-05-29 10:20

不通過以前年度損益調(diào)整?

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 10:29

以前年度 損益 調(diào)整是指損益 類科目 。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)。你直接把你當(dāng)時的暫估沖紅 直接 借:原材料 應(yīng)交稅費 貸ldgx, 應(yīng)付賬款 就行了,
2019-05-29 09:54:54
你好,先沖18年的暫估,然后再按發(fā)票記錄19年就可以。如果這批原材料已結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,產(chǎn)生的產(chǎn)品已經(jīng)銷售的話,需要通過以前年度損益調(diào)整科目。
2019-05-29 08:00:54
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
沖銷暫估,應(yīng)該是用負數(shù)做的。
2021-08-18 08:32:13
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應(yīng)付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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