老師,我18年做了借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估應(yīng)付款。19年收到了這個專用發(fā)票,請問我19年怎么入賬?是不是沖銷借原材料貸應(yīng)付賬款,,再借以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費-進項稅,貸應(yīng)付賬款,,,,還是說我反結(jié)賬18年不暫估直接做借:原材料,借應(yīng)交稅費-進項稅,貸應(yīng)付賬款,進項稅做在18年也沒關(guān)系吧,19年5月抵扣的,
恒美多多
于2019-05-29 09:17 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-05-29 09:54
同學(xué)。你直接把你當(dāng)時的暫估沖紅
直接
借:原材料
應(yīng)交稅費
貸ldgx, 應(yīng)付賬款
就行了,
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同學(xué)。你直接把你當(dāng)時的暫估沖紅
直接
借:原材料
應(yīng)交稅費
貸ldgx, 應(yīng)付賬款
就行了,
2019-05-29 09:54:54

你好,先沖18年的暫估,然后再按發(fā)票記錄19年就可以。如果這批原材料已結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,產(chǎn)生的產(chǎn)品已經(jīng)銷售的話,需要通過以前年度損益調(diào)整科目。
2019-05-29 08:00:54

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。
不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26

沖銷暫估,應(yīng)該是用負數(shù)做的。
2021-08-18 08:32:13

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負數(shù)
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù)
應(yīng)付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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恒美多多 追問
2019-05-29 10:20
陳詩晗老師 解答
2019-05-29 10:29