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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2016-01-13 17:09

可有人說是收到發(fā)票時:借:預(yù)付賬款-稅控   貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
抵減時:抵減稅控的時候    借:應(yīng)交稅金-減免稅款-防偽稅控  貸:預(yù)付賬款-稅控,
沒有入管理費用哦,到底該怎么做,比較準(zhǔn)確呢?

吳少琴老師 解答

2016-01-13 17:00

是的

吳少琴老師 解答

2016-01-13 17:14

借:預(yù)付 貸:銀行 來票后 借:管理費用 貸:預(yù)付 抵減的時候 借:應(yīng)交稅金-減免稅款 貸:管理費用

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相關(guān)問題討論
是的
2016-01-13 17:00:43
你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注:柳老師推薦)
2016-01-14 14:07:31
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 在防偽稅控系統(tǒng)及維護費附表填寫減免
2018-08-30 14:48:53
同學(xué)您好 1.支付的時候 借:管理費用 貸:現(xiàn)金等 2.抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【如果是小規(guī)模納稅人,則用科目“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”】 貸:管理費用 祝您工作書辦理
2019-01-11 09:34:33
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)280 借:管理費用——辦公費-280
2019-05-04 11:30:07
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