老師,請教一個問題,12月份先交了2016年百望開票系統(tǒng)年費,12月份是不是先做預(yù)付帳款,等到1月收到發(fā)票后,再沖回預(yù)付帳款?1月收到發(fā)票時,是不是: 借:管理費用-辦公費 330 貸:預(yù)付賬款 330 聽百望的說,這個可以全額抵扣的
萍
于2016-01-13 16:49 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會計師
2016-01-13 17:09
可有人說是收到發(fā)票時:借:預(yù)付賬款-稅控 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
抵減時:抵減稅控的時候 借:應(yīng)交稅金-減免稅款-防偽稅控 貸:預(yù)付賬款-稅控,
沒有入管理費用哦,到底該怎么做,比較準(zhǔn)確呢?
相關(guān)問題討論

是的
2016-01-13 17:00:43

你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注:柳老師推薦)
2016-01-14 14:07:31

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
在防偽稅控系統(tǒng)及維護費附表填寫減免
2018-08-30 14:48:53

同學(xué)您好
1.支付的時候
借:管理費用
貸:現(xiàn)金等
2.抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【如果是小規(guī)模納稅人,則用科目“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”】
貸:管理費用
祝您工作書辦理
2019-01-11 09:34:33

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)280
借:管理費用——辦公費-280
2019-05-04 11:30:07
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吳少琴老師 解答
2016-01-13 17:00
吳少琴老師 解答
2016-01-13 17:14