
老師,2018年第四季度簽訂了一份服務(wù)合同,合同截至日期到2019年第四季度,在2018年第四季度收到款項(xiàng)同時(shí)我們把發(fā)票也開給了對(duì)方,這個(gè)賬怎么做,怎么分?jǐn)偝杀举M(fèi)用?
答: 按月攤銷收入和成本 增值稅一次性繳納
請(qǐng)問一下,我對(duì)公賬號(hào)上收到一筆攝影3000,但攝影不是我公司的,是攝影店提供的服務(wù),顧客需要我們開張票給他們,我們是不是以我們公司的名義開張發(fā)票給顧客,然后讓攝影店開張票給我們做成本費(fèi)用
答: 如果由攝影店直接開發(fā)票給顧客可以嗎,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估 , 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),貸管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi)~暫估
答: 你好!可以的。分錄沒問題。
我司是測(cè)量工程有限公司,請(qǐng)問外請(qǐng)測(cè)量公司測(cè)量收到的測(cè)繪服務(wù)費(fèi)發(fā)票是做成本,還是做費(fèi)用?
公司本來是跟直銷商買門做銷售的 現(xiàn)在直銷商就直接把安裝門這費(fèi)用給做了 要開安裝服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給直銷商 這樣就沒有成本了,那怎么做成本
現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),會(huì)有一個(gè)成本費(fèi)用,這樣處理之后虧的成本費(fèi)用不做處理了這樣操作可以嗎
老師,我們公司做圖書銷售的開了28萬推廣服務(wù)費(fèi),有哪些成本費(fèi)成本票可以沖減嗎?要找什么費(fèi)用的票才能沖減

