
我公司去年申請了高新技術(shù)企業(yè),去年預(yù)交所得稅多交了稅款,匯算清繳應(yīng)退稅400多萬元,我如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?我公司是上市公司。
答: 你如果這部分退稅是正常的預(yù)交退那么直接沖所得稅費(fèi)用。 但是是由于申請了高企的退稅,是計(jì)入營業(yè)外收入或其他收益。
高新技術(shù)企業(yè),在匯算清繳的時(shí)候要比一般企業(yè)多填哪幾個(gè)表
答: 你好同學(xué) 匯算時(shí)多一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)的表同學(xué)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
高新技術(shù)企業(yè)在匯算清繳的時(shí)候,需要注意什么?
答: 需要填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表進(jìn)行研發(fā)支出的加計(jì)扣除。










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