老師 用友固定資產(chǎn)盤虧的憑證能沖銷嗎,怎么沖銷?
學(xué)徒
于2019-05-28 09:34 發(fā)布 ??1052次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-05-28 09:49
你好 為什么要沖銷 盤虧時會計分錄:
報經(jīng)批準(zhǔn)前:
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
報經(jīng)批準(zhǔn)后:
1)可收回的保險賠償或過失人賠償
借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額
借:營業(yè)外支出——盤虧損失
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
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你好 為什么要沖銷 盤虧時會計分錄:
報經(jīng)批準(zhǔn)前:
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
報經(jīng)批準(zhǔn)后:
1)可收回的保險賠償或過失人賠償
借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額
借:營業(yè)外支出——盤虧損失
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2019-05-28 09:49:41

你好,是的
2018-04-23 10:03:14

借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:累計折舊 負(fù)數(shù)
借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-08-08 09:21:46

點擊業(yè)務(wù)工作選項卡.
按財務(wù)會計→總賬→憑證→填制憑證的順序分別雙擊各菜單.
在填制憑證界面中點擊工具欄里的沖銷憑證按鈕.
彈出的沖銷憑證對話框中選擇月份;
選擇憑證類別為轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)帳憑證,輸入憑證號;
生成了一張紅字記賬憑證,與填制憑證相同,需要點擊工具欄的保存按鈕,并在彈出的對話框中點擊確定;
這張憑證,同樣需要使用開始的操作員登錄到企業(yè)應(yīng)用平臺進行審核后進行記賬.
2019-10-01 21:50:07

你好,做之前入賬 的相反分錄就是了
2018-08-08 09:10:19
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