老師4月我們因?yàn)閷?shí)行投入產(chǎn)出法以后, 3月以前加計(jì)扣除法計(jì)算的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的分錄借 原材料39937.59 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額39937.59 這個(gè)分錄是這樣的嗎 做完這個(gè)分錄我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄又怎么做呢
悟空少爺
于2019-05-27 16:24 發(fā)布 ??654次瀏覽
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答疑何老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
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你是要把之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你原材料又沒有增加
2019-05-27 18:41:28

分錄處理是對的。
結(jié)轉(zhuǎn)一樣的結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)你實(shí)際需要交的轉(zhuǎn)到未交增值稅。
會(huì)導(dǎo)致原材料增加。
2019-06-04 10:27:49

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的成本 費(fèi)用 借 成本 費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 17:09:37

您好
借:原材料 300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 300
就這樣寫分錄就好了
2020-08-09 22:09:41

第二個(gè)分錄不對
第一個(gè)是正確的
2019-06-12 17:01:26
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