
問一下去年暫估成本,今年收到發(fā)票,該如何做賬,匯算清繳如何申報
答: 你好,如果在5月31日之前的收到發(fā)票,可以據(jù)實扣除。
想問一下去年暫估成本,今年收到發(fā)票,該如何做賬,匯算清繳如何申報
答: 你好,去年暫估的成本與今年收到的發(fā)票金額如果沒有相差,對賬務沒有影響,你可以先一筆紅字分錄沖去年暫估憑證,再正常計入一筆成本分錄,實際上不會影響你當期的損益,匯算清繳正常申報即可無須調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月暫估了65000,他們這個月把發(fā)票開過來了,匯算清繳65000就沒有調(diào)增了,這樣子做賬的時候這個月沖暫估,然后成本豈不是做到這個月?
答: 你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎?
企業(yè)16年9月暫估了成本100萬,發(fā)票一直沒未收,截止到什么時候需要紅沖,16年12月份做賬時,需要紅沖嗎,現(xiàn)在第四季度不想紅沖,17年5月匯算清繳前紅沖可以嗎?
公司是賣石材的 然后去年所有的進貨成本票都沒給開,然后去年的成本該如何做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?匯算清繳前拿到發(fā)票可以嗎?
公司收到貨,但是發(fā)票未收到,平時入成本都是暫估入庫,出庫也按暫估成本的金額。在匯算清繳后來了發(fā)票應該怎么做賬。

