
老師,我們老板幫朋友補(bǔ)交了2018年一年的社保,還有2019年1-3月份社保,2019 年是正常交的給他做工資了!這樣分錄對(duì)嗎
答: 你好 第三部和第四步 不對(duì):多付款的掛其他應(yīng)付款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 這樣代繳的情況 不是公司員工的 最好是按公司員工來(lái)操作
2018年我?guī)团笥蜒a(bǔ)交了一年的社保這樣寫對(duì)嗎?還有就是他多給了2019年1-3月的社保應(yīng)怎么處理
答: 嗯,對(duì)的,就是這樣做的,多給的這3個(gè)月不給他交了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


萌 追問(wèn)
2019-05-27 10:47
meizi老師 解答
2019-05-27 10:48