
上個(gè)月做賬時(shí)把發(fā)票稅額直接做了借方的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)果發(fā)票沒認(rèn)證,這個(gè)月如何調(diào)賬
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
上個(gè)月開進(jìn)來的專用發(fā)票沒有認(rèn)證,做賬直接做到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里面了,那這個(gè)月認(rèn)證后直接做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎,要附原始憑證嗎,應(yīng)該附什么原始憑證呢?
答: 可以不附原始憑證
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
答: 你好,可以紅沖,做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字,然后重新按正確的會(huì)計(jì)分錄做

