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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-05-26 18:26

暫估的后面可以不附附件,后面票到了要沖的。

晴空 追問

2019-05-26 18:46

直接做會計分錄?

小云老師 解答

2019-05-26 19:27

對,就是因為沒有票才需要暫估嘛

晴空 追問

2019-05-26 19:34

老師,公司給班組借款發(fā)民工工資,班組直接打款到公司賬上,公司代發(fā)出去怎么做會計分錄

晴空 追問

2019-05-26 19:39

借款時候做借:銀行存款   貸:其他應付款   結(jié)算時候做  借:工程施工    其他應付    貸:銀行存款?

小云老師 解答

2019-05-26 20:37

是你借錢給對方還是對方借給你?另民工是你公司請的還是對方?

晴空 追問

2019-05-26 21:12

我們是建筑公司找的勞務公司代發(fā)工資,現(xiàn)在班組直接打款到我建筑公司代發(fā)民工工資了,

晴空 追問

2019-05-26 21:12

找的勞務公司也是我們的公司,

晴空 追問

2019-05-26 21:13

民工是班組的

小云老師 解答

2019-05-26 21:25

那你收到錢時借:銀行存款  貸:其他應付款
付了借:其他應付款  貸:銀行存款就行了呀,這個工人是班組的嘛

小云老師 解答

2019-05-26 21:25

如果你給勞務公司錢再借:工程施工  貸:銀行存款

晴空 追問

2019-05-26 21:46

收的班組的款付給是工人沖班組賬可以嗎?

小云老師 解答

2019-05-26 22:30

不合理呀,你這個是收錢代發(fā),拿來沖賬不行

晴空 追問

2019-05-27 12:52

老師給班組墊付工人工資是算班組借支?后期結(jié)算時候拿工資表抵,借款時候:借其他應付款 ――班組名字   貸:銀行存款    拿工資表付尾款時候借:工程施工 ――人工費   貸:銀行存款    其他應付款 班組名字

小云老師 解答

2019-05-27 13:13

你公司員工借的才能算借支

晴空 追問

2019-05-27 13:16

那怎么做?

小云老師 解答

2019-05-27 13:18

你就算的對方借錢,那應該借:其他應收   貸:銀行存款

晴空 追問

2019-05-27 13:39

是的,可以這樣做嗎?

小云老師 解答

2019-05-27 15:10

可以這樣做。

晴空 追問

2019-05-27 18:15

老師工傷賠償可以稅前扣除?7000元后面就是一份賠償協(xié)議

上傳圖片 ?
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暫估的后面可以不附附件,后面票到了要沖的。
2019-05-26 18:26:58
暫估成本你是如何做的賬呢,因為還沒有收入?
2017-09-10 10:21:18
18年的成本費用沒有取得發(fā)票可以暫估入帳,在18年匯算清繳前取得 發(fā)票可以稅前扣除
2018-12-28 14:09:36
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-30 13:59:04
你好,實際發(fā)生了沒有回來發(fā)票可以暫估。
2024-03-05 15:17:06
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