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送心意

小梨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-26 12:29

最好讓老板寫一個(gè)代收協(xié)議,不然你三流不一致
借:銀行存款7800
        其他應(yīng)收款~老板15000
貸:預(yù)收賬款~客戶228000

(*^﹏^*) 追問

2019-05-26 23:07

那我摘要是不是寫結(jié)轉(zhuǎn)4月份收入啊

(*^﹏^*) 追問

2019-05-26 23:08

那我開票直接開22800嗎?

(*^﹏^*) 追問

2019-05-26 23:09

不用寫主營業(yè)務(wù)收入嗎?

小梨老師 解答

2019-05-27 08:16

定金也是貨款的一部分吧?不退的話要合并開票
結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)

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最好讓老板寫一個(gè)代收協(xié)議,不然你三流不一致 借:銀行存款7800 其他應(yīng)收款~老板15000 貸:預(yù)收賬款~客戶228000
2019-05-26 12:29:11
如果沒有開發(fā)票,借銀行存款貸預(yù)收賬款,尾款也是這么做。
2020-07-07 19:26:58
你好,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2020-04-07 10:58:06
您好,這種情況,銀行存款科目一定要按對(duì)公賬戶的明細(xì)處理的,老板的私戶可以按現(xiàn)金處理。
2016-12-29 23:46:03
你好,不可以,應(yīng)該這樣做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板
2018-10-31 17:16:40
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