
我想問個問題:就是在今年2月2號,我們以前的出納做錯了一筆帳,現(xiàn)在被會計(jì)查出來了:就是多付了運(yùn)輸原材料的運(yùn)費(fèi)420元,這個應(yīng)該怎么處理呢?
答: 可是我現(xiàn)在收回來了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是生產(chǎn)企業(yè),前會計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,領(lǐng)用原材料的時(shí)候,領(lǐng)多了材料就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),余額在貸方,可她當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,沒意識到這個錯誤,就直接弄到了今年1月 我現(xiàn)在在做1月的賬,月初想把這個問題解決,怎么解決呢
答: 以前年度損益調(diào)整怎么沖掉




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小草 追問
2019-05-26 19:43
徐阿富老師 解答
2019-05-26 19:58