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企業(yè)所得稅匯算清繳時稅金及附加那里的金額有誤,請問可以修改嗎?如果修改了,要去改第四季度的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?
去年企業(yè)所得稅匯算清繳,只是交稅了,但是沒有計提,今年在匯算清繳期間才發(fā)現(xiàn)沒有計提,改怎么做會計分錄,去年企業(yè)所得稅會有影響嗎
請問去年入的固定資產(chǎn)正常計提折舊,現(xiàn)在反賬把固定資產(chǎn)一次折舊,修改去年的匯算清繳,這個企業(yè)會有風險嗎?





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