
老師,如果我銷項價稅合計12174進(jìn)項是11560應(yīng)交的稅款是直接交他們的差額嗎?
答: 您好 請問您銷項稅率多少 進(jìn)項是價稅合計么 稅率多少
老師,我想問一下,如果本月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,那如果次月算來要交增值稅的話,是直接轉(zhuǎn)本月的進(jìn)項、銷項,還是要把上月的進(jìn)項和銷項都要一起結(jié)轉(zhuǎn)了?
答: 你好,進(jìn)項大于銷項,不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),次月要交增值稅,直接根據(jù)實際要交的增值稅金額來結(jié)轉(zhuǎn)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期留底稅額有638.36元,本期銷項大于進(jìn)項差額有946.24元,請問增值稅計提分錄如何寫嗎?直接是按進(jìn)銷項差額做嗎:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 946.24 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 946.24
答: 您好 這樣寫分錄正確的


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2019-05-25 16:42
bamboo老師 解答
2019-05-25 16:45
小蝸牛 追問
2019-05-25 16:58
bamboo老師 解答
2019-05-25 16:59
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2019-05-25 17:01
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2019-05-25 17:01
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2019-05-25 17:11
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2019-05-25 17:15
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2019-05-25 17:16
小蝸牛 追問
2019-05-25 17:27
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2019-05-25 17:28