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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-05-25 16:22

你好,這樣的調增不用在計入帳里面的呢

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相關問題討論
你好,這個調增是到匯算清繳的時候才調增的,不可以在年末計提所得稅之前就列入的
2019-05-25 16:29:07
為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,這樣的調增不用在計入帳里面的呢
2019-05-25 16:22:57
企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好,是的,業(yè)務招待費需要在匯算清繳的時候納稅調增。
2019-06-04 16:31:46
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