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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-25 13:35

調(diào)減成本,借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款  貸:以前年度損益調(diào)整。

A001卡藍(lán)得米環(huán)??萍? 追問

2019-05-25 13:36

然后接下來怎么處理?

姜老師 解答

2019-05-25 14:17

將以前年度損益轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤

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調(diào)減成本,借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整。
2019-05-25 13:35:22
按照入庫單入庫,只是沒有收到合法的稅前可以抵扣的憑證,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),這一部分存貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額就不能在利潤中扣減
2019-12-02 12:10:56
你好,收到專票之后沖了暫估的原材料,然后再做發(fā)票的,沒有影響。
2022-04-13 08:39:27
您好,發(fā)票回來了就紅沖之前那筆暫估的原材料,然后按發(fā)票所載金額重新做賬
2020-07-27 16:13:12
暫估材料入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 發(fā)票回來后,再?zèng)_銷原來的暫估材料入庫,按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
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