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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-24 17:43

你好  開票的時候 做借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅   收到款:借銀行存款 財務費用-手續(xù)費貸應收賬款

小U 追問

2019-05-24 17:46

是先收到款,后開票,開票是隔月開的,而且進來的錢不是刷卡的那個錢,是扣了手續(xù)費的余額,這種情況下,還沒開發(fā)票前怎么做分錄,刷卡28000.進來公戶的錢是27960

meizi老師 解答

2019-05-24 18:13

你好  先收到款是已經(jīng)發(fā)出去貨品 風險轉移了符合收入確定條件的 可以先做無票收入 次月開票沖無票收入   借銀行存款27960 財務費用-手續(xù)費貸應收賬款28000   無票收入的分錄也是一樣的借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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你好 開票的時候 做借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到款:借銀行存款 財務費用-手續(xù)費貸應收賬款
2019-05-24 17:43:45
您好!開150的金額。
2016-10-22 11:38:48
你好,最好是讓銀行提供手續(xù)費發(fā)票入賬的
2020-04-09 11:50:46
你好,沒有發(fā)票,正常做賬就可以的,就是不允許抵扣所得稅。
2022-04-02 11:47:08
你好,是給開發(fā)票的。
2020-04-29 17:57:29
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