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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 16:58

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

哆哆麻麻呀 追問(wèn)

2019-05-24 18:05

我是這樣處理的可以嗎?

徐阿富老師 解答

2019-05-24 18:31

你好,4號(hào)憑證不對(duì),應(yīng)該是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸

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你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計(jì)數(shù)
2019-04-11 10:53:03
你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
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