
老師,你好,在免增增值稅的情況下,正確做法,是不是先按增值稅金額計提附加稅,減免的時候再做營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)
答: 不交不用計提的,附加稅按實際繳納的增值稅交,你們不交也就是0
老師,你好,增值稅附加稅 按50%減免,還是先全額計提是吧 減免的金額計入 營業(yè)外收入-稅費減免是吧
答: 可以的,是這樣賬務(wù)處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好。我們現(xiàn)在是小規(guī)模,季度開票不超過30萬減免增值稅,每個月開票金額不確定,是不是每個月計提增值稅,季末的時候看是否可以減免增值稅,如果減免增值稅就不計提附加稅,如果要繳納增值稅就計提附加稅?還是說每個月根據(jù)增值稅的金額計提附加稅,后期如果減免增值稅,增值稅附加稅一并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 標(biāo)準(zhǔn)的處理,是到季末,根據(jù)銷售額,確定是否轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的。
老師,企業(yè)享受減免增值稅的時候,什么情況下需要把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,什么情況下不需要做賬務(wù)處理
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,月收入40000元,增值稅應(yīng)免交,是不是做收入是計提增值稅,再把免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 附加稅就不用計提分錄了是嗎
小規(guī)模納稅人,減免的增值稅實現(xiàn)銷售時跟正常的銷售一樣處理嗎?減免的增值稅計入營業(yè)外收入?減免的附加也還是先要全額計提,減免是再計入營業(yè)外收入?會計分錄怎么處理
小規(guī)模納稅人季度收入不足30萬,減免的增值稅直結(jié)做營業(yè)外收入?減免了增值稅那附加稅還要計提嗎?還是計提后再做營業(yè)外收入?或者是干脆不計提也不記營業(yè)外收入?

