
供應(yīng)商帶我們發(fā)貨,給客戶4月20號(hào)發(fā)的貨,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,等到5月7號(hào)才開(kāi)票給我們,我們也是5月7號(hào)之后才開(kāi)票給客戶,這樣的話要怎么做賬呢?
答: 你可以在五月份做購(gòu)入銷售的分錄,不提前做后期不用調(diào)整了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,客戶給我們對(duì)賬期是上月26號(hào)到當(dāng)月25號(hào),對(duì)賬后確認(rèn)后在次月的5號(hào)開(kāi)發(fā)票。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒(méi)對(duì)賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: ?你好,可以每月按開(kāi)票金額確認(rèn)收入,成本也同步按確認(rèn)收入部分結(jié)轉(zhuǎn)。這樣確認(rèn)當(dāng)月確認(rèn)收入也會(huì)加上上月末幾天的數(shù),只是扎帳時(shí)間節(jié)點(diǎn)的問(wèn)題,不影響

