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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-24 09:13

你好,這部分費用做納稅調(diào)增。費用沖回。
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款(當(dāng)時計提的科目)

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你好,這部分費用做納稅調(diào)增。費用沖回。 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款(當(dāng)時計提的科目)
2019-05-24 09:13:49
您好同學(xué),,你原來只能計提的折舊是借管理費用貸累計折舊嗎?那你現(xiàn)在可以 借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊。
2022-04-11 19:18:22
去年的預(yù)提費用,今年匯算清繳前票到了,應(yīng)該采用貸方紅字分錄方式彌補(bǔ)去年的預(yù)提費用,具體分錄方式如下:貸:預(yù)提費用借:應(yīng)交稅金額。拓展知識:如果匯算清繳前票未到,則采用借方紅字分錄方式,具體分錄方式為:借:預(yù)提費用貸:應(yīng)交稅金額。
2023-03-01 13:29:27
借:預(yù)提費用 貸:以前年度盈余調(diào)整
2021-12-01 14:24:12
你好 你要稅前扣除 應(yīng)該是去年必須要暫估入成本費用才可以 然后在匯算清繳之前收到發(fā)票 就可以稅前扣除
2019-05-28 11:04:53
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