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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-23 20:00

這個付款是是預(yù)付賬款或借支,再根據(jù)具體的發(fā)放情況計入費(fèi)用。對于沒有付出去的,直接沖減預(yù)付或借支。

美美噠 追問

2019-05-23 20:13

分錄:借:其他應(yīng)收款   貸銀行存款      錢返還時,借:應(yīng)付職工薪酬    銀行存款  貸:其他應(yīng)收款     這樣可以么

江老師 解答

2019-05-23 20:13

這樣的分錄是完全正確的。就是這樣的。

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這個付款是是預(yù)付賬款或借支,再根據(jù)具體的發(fā)放情況計入費(fèi)用。對于沒有付出去的,直接沖減預(yù)付或借支。
2019-05-23 20:00:48
你好 這個月做3000其他應(yīng)付款處理,下月沖賬
2019-04-08 10:08:42
如果退回時是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
您好,賬務(wù)處理和原來是一樣的
2019-01-30 10:54:02
你好,你可以做借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。
2019-09-29 21:35:19
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