
請問研發(fā)人員的差旅費 (停車費)可以做研發(fā)支出嗎?關(guān)于報銷 費用 憑證后面一定要貼報銷單嗎?還是小發(fā)票要貼
答: 這個研發(fā)人員的差旅費及停車費是計入研發(fā)支出,報銷費用,需要填寫費用報銷單,差旅費報銷需要填寫差旅費報銷單。至于小發(fā)票可以用粘貼單進(jìn)行貼好后審核
你好老師,我們公司研發(fā)人員有出差補(bǔ)貼,隨著差旅費報銷一起發(fā)放給員工,我想咨詢幾個問題:1:研發(fā)人員的差旅費補(bǔ)貼和報銷可以 一起合計入賬 研發(fā)支出——費用化支出-差旅費 嗎?還是再拆分一個 差旅補(bǔ)貼科目?2.研發(fā)人員的差補(bǔ) 可以 在年底匯算清繳時進(jìn)行加計扣除嗎?
答: 同學(xué)你好 1.這個計入研發(fā)支出費用化支出差旅費就可以 2.不可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工報銷費用,原始發(fā)票是貼在費用報銷憑證后面嗎?記賬憑證后面要貼這張費用報銷憑證嗎?可不可以記賬憑證后面不貼費用報銷憑證?。?/p>
答: 您好,發(fā)票貼在報銷單后面,再把報銷單貼在記賬憑證后面。不貼不可以
公司的研發(fā)的產(chǎn)品然后給客戶去安裝的路途的差旅費和出差補(bǔ)貼要做到研發(fā)費用支出還是銷售費用?
出差沒有車票和餐飲票報銷的,哪些公司的差旅費可以不用發(fā)票憑差旅費報銷單上的伙食補(bǔ)貼和交通費補(bǔ)貼入賬呢?還是所有公司都可以憑差旅費補(bǔ)貼申請單上的補(bǔ)貼額度入賬呢?
老師,請問出差人員回來報銷差旅費,是每張報銷單后面都貼相關(guān)原始憑證還是,把憑證粘貼一起,再把兩張報銷單一起貼在上面?合計金額是每張合計還是一起合計到第二頁報銷單上?





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